Stabsstelle Schul-IT
Haushaltsdiagramm
-798.794,76 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-798.794,76 €
39,91%
-471.901,02 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-471.901,02 €
23,58%
-217.207,98 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-217.207,98 €
10,85%
-186.007,50 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-186.007,50 €
9,29%
-177.474,29 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-177.474,29 €
8,87%
141.604,28 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
141.604,28 €
7,07%
-8.156,46 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-8.156,46 €
0,41%
539,22 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte
539,22 €
0,03%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 142.143,50 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -1.859.542,01 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -1.717.398,51 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.717.398,51 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -1.717.398,51 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -1.724.113,24 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | -1.724.113,24 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | 0 € |